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內部稽核組織與運作

聯陽確保公司的運作和風險管理達到最佳水平,同時確保公司遵守法律法規和內部政策。這有助於保護股東和公司的長期利益。

內部稽核組織與運作

本公司內部稽核部門配置主管 1 人,直接對董事會負責,其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向審計委員會及董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。 此外,稽核覆核各單位及子公司之自行檢查報告併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

本公司內部稽核主管之任免,其需先經審計委員會同意,並提董事會決議;內部稽核主管之考核及薪酬提報至董事長核定。

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